企業內部審計
企業內部審計
是指通過審(shen)查和評價(jia)企業(ye)的(de)(de)經營活(huo)動及內部控制(zhi)的(de)(de)適當性(xing)、合法性(xing)和有效性(xing),制(zhi)定有針(zhen)對性(xing)的(de)(de)解決方案,以(yi)促進(jin)企業(ye)目標的(de)(de)實現。
京審會(hui)計師事務所內(nei)部審計特色在(zai)于(yu):根據(ju)客戶的需(xu)求(qiu),向企(qi)(qi)業派出由財(cai)(cai)稅專家(jia)、企(qi)(qi)業管(guan)(guan)理(li)專家(jia)、法律專家(jia)組成(cheng)的審計組,對企(qi)(qi)業的經營狀況、內(nei)部控(kong)制(zhi)狀況進(jin)行全方位了(le)解(jie),對企(qi)(qi)業的財(cai)(cai)務、稅務、管(guan)(guan)理(li)提出改善意見,提示企(qi)(qi)業法律風(feng)險(xian),出具內(nei)部企(qi)(qi)業審計報告書,達成(cheng)降低(di)客戶經營成(cheng)本,堵塞(sai)管(guan)(guan)理(li)漏洞,防(fang)止法律風(feng)險(xian),提高管(guan)(guan)理(li)效率,建立(li)現(xian)代(dai)企(qi)(qi)業管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度的目(mu)標。
具體步驟包括:
1、根據(ju)企業需求指(zhi)定由(you)財稅(shui)專(zhuan)(zhuan)家(jia)、管理專(zhuan)(zhuan)家(jia)、法(fa)律專(zhuan)(zhuan)家(jia)組(zu)成(cheng)的項目組(zu);
2、到現(xian)場搜(sou)集企業經營管理的基礎(chu)資料,并采用其他審計(ji)方法取得第一手(shou)資料;
3、對財稅(shui)(shui)、管(guan)(guan)理、法律資料(liao)進行匯(hui)整(zheng)、診斷、分(fen)析,找(zhao)出財稅(shui)(shui)、管(guan)(guan)理的改(gai)善點,分(fen)析有無法律風險(xian);
4、提出改善方案,與企業管理(li)者討論方案的可行性,根據實際(ji)狀況調整(zheng)方案;
5、出具管理意(yi)見(jian)書(shu)和法律意(yi)見(jian)書(shu)。
6、協助企(qi)業(ye)推行改善方(fang)案。
咨詢服務: 可通過電話、郵件、在線交流、上門服務等方式;
服務方式
1、基礎業務代理(li):可郵(you)寄或上門取件;
2、咨詢(xun)服務(wu):可通過電話(hua)、郵件(jian)、在(zai)線交流(liu)、上(shang)門服務(wu)等(deng)方式;
3、專項改善:對企業某一(yi)專項進行管理(li)診斷(duan)、財稅檢核,出具(ju)專項解決方案和財稅改善計劃;
4、“一攬子”式整(zheng)體改善方案:按(an)約定(ding)全面深入(ru)企業(ye)研(yan)討(tao)診(zhen)斷(duan),制定(ding)整(zheng)體解(jie)決方案,并(bing)進行培訓和協助推行;
5、受(shou)托管(guan)理(li):按企業(ye)需求(qiu),長期或(huo)短期為(wei)企業(ye)派駐財務、管(guan)理(li)專家;
6、根據客戶(hu)需求,采用雙方約定的任(ren)何合理方式。
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